|
17/01/2025
|
EMPENHO: 17010004 RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ASSESSORIA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS, DEPARTAMENTO DE PESSOAL E OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS, BEM COM AS OBRIGACOES JUNTO AO E-SOCIAL, JUNTO
|
R$ 5.000,00 |
|
|
17/01/2025
|
EMPENHO: 17010002 PAIVA CENTRO DE SERVICOS, CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIA
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DOS SERVICOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NO APOIO E ORIENTACAO NA AREA DE CONTROLE INTERNO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE ALCANTARAS/CE
|
R$ 5.100,00 |
|
|
17/01/2025
|
EMPENHO: 17010001 BANCO DO BRASIL S/A
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS E SERVICOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE ALCANTARAS.
|
R$ 3,96 |
|
|
17/01/2025
|
EMPENHO: 17010003 PAIVA CENTRO DE SERVICOS, CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIA
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO INSTITUCIONAL AOS VEREADORES, MESA DIRETORA, COMISSOES PERMANENTES E TEMPORARIAS, SEC. GERAL E ADMINISTRACAO DA CASA, JUNTO AO PODER LEGISLATIVO MUNICIP
|
R$ 4.300,00 |
|
|
17/01/2025
|
EMPENHO: 17010004 RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ASSESSORIA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS, DEPARTAMENTO DE PESSOAL E OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS, BEM COM AS OBRIGACOES JUNTO AO E-SOCIAL, JUNTO
|
R$ 5.000,00 |
|
|
17/01/2025
|
EMPENHO: 17010002 PAIVA CENTRO DE SERVICOS, CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIA
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DOS SERVICOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NO APOIO E ORIENTACAO NA AREA DE CONTROLE INTERNO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE ALCANTARAS/CE
|
R$ 5.100,00 |
|
|
17/01/2025
|
EMPENHO: 04010062 RONIS DO NASCIMENTO PEREIRA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA AO SR. RONIS NASCIMENTO PEREIRA MOTORISTA PORTADOR DO CPF 039.064.843-43 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO PRÓXIMO DIA 17 DE JANEIRO DE 202
|
R$ 80,00 |
|
|
17/01/2025
|
EMPENHO: 04010062 RONIS DO NASCIMENTO PEREIRA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA AO SR. RONIS NASCIMENTO PEREIRA MOTORISTA PORTADOR DO CPF 039.064.843-43 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO PRÓXIMO DIA 17 DE JANEIRO DE 202
|
R$ 80,00 |
|
|
17/01/2025
|
EMPENHO: 24010010 AGUIAR MÓVEIS LTDA - ME
|
06 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBÍLIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
|
R$ 9.888,00 |
|
|
17/01/2025
|
EMPENHO: 24010010 AGUIAR MÓVEIS LTDA - ME
|
06 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBÍLIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
|
R$ 9.888,00 |
|
|
17/01/2025
|
EMPENHO: 02010009 RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE ALCANTARAS.
|
R$ 8.000,00 |
|
|
17/01/2025
|
EMPENHO: 04010001 CENTRO DE PESQUISAS EM DOENÇAS HEPATO RENAIS DO CE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS PARA FIRMAR PARCERIA EM REGIME DE MÚTUA COLABORAÇÃO QUE TENHA POR OBJETO O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO CO
|
R$ 7.000,00 |
|
|
17/01/2025
|
EMPENHO: 02010009 RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA
|
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE ALCANTARAS.
|
R$ 8.000,00 |
|
|
17/01/2025
|
EMPENHO: 04010001 CENTRO DE PESQUISAS EM DOENÇAS HEPATO RENAIS DO CE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS PARA FIRMAR PARCERIA EM REGIME DE MÚTUA COLABORAÇÃO QUE TENHA POR OBJETO O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO CO
|
R$ 7.000,00 |
|
|
16/01/2025
|
EMPENHO: 21010004 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA
|
11 - SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E O
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE CONVÊNIOS.
|
R$ 13.602,11 |
|
|
16/01/2025
|
EMPENHO: 21010004 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA
|
11 - SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E O
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE CONVÊNIOS.
|
R$ 13.602,11 |
|
|
16/01/2025
|
EMPENHO: 04010058 ERIVAN BENTO ALBUQUERQUE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA AO SR.ERIVAN BENTO ALBUQUERQUE MOTORISTA PORTADOR DO CPF 707.709.993-87 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO PRÓXIMO DIA 16 DE JANEIRO DE 2025
|
R$ 80,00 |
|
|
16/01/2025
|
EMPENHO: 04010058 ERIVAN BENTO ALBUQUERQUE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA AO SR.ERIVAN BENTO ALBUQUERQUE MOTORISTA PORTADOR DO CPF 707.709.993-87 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO PRÓXIMO DIA 16 DE JANEIRO DE 2025
|
R$ 80,00 |
|
|
16/01/2025
|
EMPENHO: 21010033 BANCO DO BRASIL S.A.
|
11 - SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E O
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA.
|
R$ 12,00 |
|
|
16/01/2025
|
EMPENHO: 20010009 AGUIAR MOVEIS LTDA - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE ALCANTARAS-CE.
|
R$ 8.190,00 |
|
|
16/01/2025
|
EMPENHO: 21010033 BANCO DO BRASIL S.A.
|
11 - SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E O
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA.
|
R$ 12,00 |
|
|
16/01/2025
|
EMPENHO: 20010009 AGUIAR MOVEIS LTDA - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE ALCANTARAS-CE.
|
R$ 8.190,00 |
|
|
15/01/2025
|
EMPENHO: 04010052 JOÃO MARCELO URCESINO DE PAIVA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA AO SR. JOÃO MARCELO URCESINO DE PAIVA MOTORISTA PORTADOR DO CPF 075.439.403-45 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO PRÓXIMO DIA 14 DE JANEIRO
|
R$ 80,00 |
|
|
15/01/2025
|
EMPENHO: 04010052 JOÃO MARCELO URCESINO DE PAIVA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA AO SR. JOÃO MARCELO URCESINO DE PAIVA MOTORISTA PORTADOR DO CPF 075.439.403-45 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO PRÓXIMO DIA 14 DE JANEIRO
|
R$ 80,00 |
|
|
15/01/2025
|
EMPENHO: 04010061 RONIS DO NASCIMENTO PEREIRA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA AO SR. RONIS NASCIMENTO PEREIRA MOTORISTA PORTADOR DO CPF 039.064.843-43 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO PRÓXIMO DIA 15 DE JANEIRO DE 202
|
R$ 80,00 |
|
|
15/01/2025
|
EMPENHO: 04010061 RONIS DO NASCIMENTO PEREIRA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA AO SR. RONIS NASCIMENTO PEREIRA MOTORISTA PORTADOR DO CPF 039.064.843-43 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO PRÓXIMO DIA 15 DE JANEIRO DE 202
|
R$ 80,00 |
|
|
15/01/2025
|
EMPENHO: 01010007 AGUIAR MÓVEIS LTDA -ME
|
05 - SEC DE FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBÍLIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
R$ 10.842,00 |
|
|
15/01/2025
|
EMPENHO: 01010007 AGUIAR MÓVEIS LTDA -ME
|
05 - SEC DE FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBÍLIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
R$ 10.842,00 |
|
|
15/01/2025
|
EMPENHO: 20010016 COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO E CONSERVAÇÃO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO POR HORA TRABALHADA DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE ALC
|
R$ 5.102,40 |
|
|
15/01/2025
|
EMPENHO: 24010016 COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO E CONSERVAÇÃO
|
06 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO POR HORA TRABALHADA DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PANEJAMENTO
|
R$ 924,81 |
|