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Lista de liquidações

Foram encontradas 339 registros
Dados atualizados em: 31/12/1969 - 21:00:00 Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Data
Liquidação
Identificação do empenho
Credor
Orgão
Histórico
R$ Valor Ações
29/01/2025 EMPENHO: 20010022
CHARLYNE CUNHA FREIRE
02 - GABINETE DO PREFEITO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 2(DUAS) DIARIAS NO VALOR DE R$40000 REAIS CADA NO TOTAL DE R$80000 A SR(A) CHARLYNE CUNHA FREIRE - PREFEITA MUNICIPAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS D

R$ 800,00
29/01/2025 EMPENHO: 20010020
ALDO CARVALHO ARAUJO
02 - GABINETE DO PREFEITO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 2(DUAS) DIARIAS NO VALOR DE R$20000 REIS CADA NO TOTAL DE R$40000 AO SR ALDO CARVALHO ARAÚJO - CHEFE DE GABINETE PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS DIAS 28

R$ 400,00
29/01/2025 EMPENHO: 06010030
FRANCISCA DANIELA ARAUJO DE SOUSA
09 - SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 2(DUAS) DIARIAS NO VALOR DE R$20000 REIS CADA NO TOTAL DE R$40000 A SRA FRANCISCA DANIELA ARAÚJO DE SOUSA - SECRÉTARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOC

R$ 400,00
29/01/2025 EMPENHO: 06010029
GABRIELA SOUSA GOMES
09 - SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 2(DUAS) DIARIAS NO VALOR DE R$10000 REIS CADA NO TOTAL DE R$20000 A SR(A) GABRIELA SOUSA GOMES - COORDENADORA DO CADASTRO ÚNICO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA

R$ 200,00
29/01/2025 EMPENHO: 06010028
MARIA ELENIUVIA FARIAS
09 - SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 2(DUAS) DIARIAS NO VALOR DE R$10000 REIS CADA NO TOTAL DE R$20000 A SR(A) MARIA ELENIUVIA FARIAS - ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS DIA

R$ 200,00
29/01/2025 EMPENHO: 04010089
KARLOS RUAN BARBOSA FREIRE
08 - SECRETARIA DE SAÚDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 2(DUAS) DIARIAS NO VALOR DE R$20000 REIS CADA NO TOTAL DE R$40000 AO SR KARLOS RUAN BARBOSA FREIRE - SECRETÁRIO DE SAUDE DE ALCÂNTARAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FO

R$ 400,00
29/01/2025 EMPENHO: 03010021
JOSEFA ARAUJO PORTELA
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 2(DUAS) DIARIAS NO VALOR DE R$10000 REIS CADA NO TOTAL DE R$20000 A SRA JOSEFA ARAÚJO PORTELA - ASSESSORIA DA CULTURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS D

R$ 200,00
29/01/2025 EMPENHO: 03010019
SUZIA MOREIRA SOUSA GUILHERME
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 2(DUAS) DIARIAS NO VALOR DE R$20000 REIS CADA NO TOTAL DE R$40000 A SRA SÚZIA MOREIRA GUILHERME - SECRÉTARIA DE EDUCAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORT

R$ 400,00
29/01/2025 EMPENHO: 01010014
RAUL MOREIRA SILVA
05 - SEC DE FINANÇAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 2(DUAS) DIARIAS NO VALOR DE R$10000 REIS CADA NO TOTAL DE R$20000 AO SR RAUL MOREIRA SILVA -TESOUREIRO GERAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS DIAS 28 E 2

R$ 200,00
29/01/2025 EMPENHO: 01010010
FRANCISCO JANIO CARVALHO FILHO
05 - SEC DE FINANÇAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 2(DUAS) DIARIAS NO VALOR DE R$20000 REAIS CADA NO TOTAL DE R$40000 AO SR. FRANCISCO JÂNIO CARVALHO FILHO - SECRETÁRIO DE FINANÇAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTAL

R$ 400,00
28/01/2025 EMPENHO: 21010032
CONSORCIO MUNICIPAL PARA DESTINAÇÃO FINAL DE RESID
11 - SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E O

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSORCIO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS DA REGIÃO METROPOLITANA DE SOBRAL JUNTO AO MUNICIPIO DE ALCANTARAS.

R$ 7.339,12
28/01/2025 EMPENHO: 21010002
ELETRICA 3K CONSTRUÇOES LTDA ME
11 - SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E O

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DE LED GLOBO(20W 30W 40W 50W) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO INFRAESTRUTURA E OBRAS DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS- CE.

R$ 4.701,00
27/01/2025 EMPENHO: 02010007
ALESSANDRO RAMIRO MARQUES XIMENES
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL, COM FOTOGRAFIAS DAS SESSOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS E DEMAIS EVENTOS DA CAMARA MUNICIPAL, COM PRODUCAO DE MATERIAS E DIVULGACAO NAS MIDIA

R$ 2.875,00
27/01/2025 EMPENHO: 03010005
E. L. MULTIBRANDE LTDA
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA PNE-0559 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.

R$ 10.212,00
27/01/2025 EMPENHO: 24010019
TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA
06 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA IMPLATAÇÃO E CESSÃO DE LICENÇA DE USO DE DIVERSOS SISTEMAS INFORMATIZADOS ( SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA) JUNTO A SEC

R$ 2.100,00
27/01/2025 EMPENHO: 06010006
F. EDILSON VASCONCELOS JUNIOR - ME
09 - SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA ASSESSORIA E APOIO TÉCNICO OPERACIONAL JUNTO A COORDENAÇÃO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E D

R$ 11.000,00
24/01/2025 EMPENHO: 03010002
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE CONVÊNIOS.

R$ 240.377,29
24/01/2025 EMPENHO: 21010013
A. T. MESQUITA
11 - SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E O

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DA PRAÇA ANTÔNIO RAUL RAMOS ALBUQUERQUE LOCALIZADA NO SÍTIO BONFIM DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS.

R$ 5.500,00
24/01/2025 EMPENHO: 03010012
P.A.C PLUS SERVICOS LTDA
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ENVOLVENDO A REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO ESTATÍSTICOS ESTUDOS E PESQUISAS VISANDO O APRIMORAMENTO DE QUALIDADE E Á EXPANSÃO DO ENSINO; A ANÁLISE

R$ 6.000,00
24/01/2025 EMPENHO: 04010034
P.A.C PLUS SERVICOS LTDA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ALCANTARAS-CE PARA ATUAR NA ALIMENTAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE SAUDE DO MINISTERIO DA SAUDE (SAI BPA CNES RAS E E-

R$ 5.000,00
24/01/2025 EMPENHO: 01010012
RECEITA FEDERAL - DELEGACIA REGIONAL DE SOBRAL
05 - SEC DE FINANÇAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE PASEP DESTE MUNICIPIO.

R$ 165,40
24/01/2025 EMPENHO: 03010001
CONSTRUTORA E SERVIÇOS SOBRALENSE EIRELI
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFORMA DE 04 SALAS DE AULA E CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULA NA ESCOLA INOCÊNCIA ALCÂNTARA FREIRE RUA MONSENHOR FURTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.

R$ 40.771,51
23/01/2025 EMPENHO: 04010064
RONIS DO NASCIMENTO PEREIRA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA AO SR. RONIS NASCIMENTO PEREIRA MOTORISTA PORTADOR DO CPF 039.064.843-43 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO PRÓXIMO DIA 23 DE JANEIRO DE 202

R$ 80,00
23/01/2025 EMPENHO: 04010056
JOÃO MARCELO URCESINO DE PAIVA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA AO SR. JOÃO MARCELO URCESINO DE PAIVA MOTORISTA PORTADOR DO CPF 075.439.403-45 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO PRÓXIMO DIA 23 DE JANEIRO

R$ 80,00
23/01/2025 EMPENHO: 06010007
DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI
09 - SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PERIDÉRICOS QUE COMPOE KIT BIOMÉTRICOS ULTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS DE SOLICITAÇÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE NACIONAL JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO

R$ 23.830,00
23/01/2025 EMPENHO: 21010003
CONSTRUTORA E SERVIÇOS SOBRALENSE EIRELI
11 - SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E O

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS-CE CONFORME MAPP Nº1714 DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS(S.O.P) - GOVERNO DO ESTADO CONFORME PROJETO BÁSICO; JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLV

R$ 46.887,15
23/01/2025 EMPENHO: 24010020
L. M PAIVA
06 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL E GERENCIAMENTO DE SEUS RESPECTIVOS CONTRATOS COM A PUBLICAÇÃO NO PCNP PARA ATENDER AS N

R$ 2.700,00
22/01/2025 EMPENHO: 04010060
ERIVAN BENTO ALBUQUERQUE
08 - SECRETARIA DE SAÚDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA AO SR.ERIVAN BENTO ALBUQUERQUE MOTORISTA PORTADOR DO CPF 707.709.993-87 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO PRÓXIMO DIA 22 DE JANEIRO DE 2025

R$ 80,00
22/01/2025 EMPENHO: 04010054
JOÃO MARCELO URCESINO DE PAIVA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA AO SR. JOÃO MARCELO URCESINO DE PAIVA MOTORISTA PORTADOR DO CPF 075.439.403-45 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO PRÓXIMO DIA 22 DE JANEIRO

R$ 80,00
22/01/2025 EMPENHO: 02010017
AC2B TECNOLOGIA EIRELLI
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENCA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO (SOFTWARE), COMPREEDENDO SUA INSTALACAO, TREINAMENTO E MANUTENCAO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CA

R$ 1.400,00

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