Empenhos

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Total empenhado:
13.597.283,80
Total liquidado:
31.027.709,01
Total pago:
2.051.567,08

Lista de empenhados, liquidadas e pagas

Foram encontradas 351 registros
Dados atualizados em: 31/12/1969 - 21:00:00 Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Ações
EMPENHO: 04010025 DATA: 10/01/2025
RONIS DO NASCIMENTO PEREIRA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA AO SR. RONIS NASCIMENTO PEREIRA MOTORISTA PORTADOR DO CPF 039.064.843-43 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO PRÓXIMO DIA 13 DE JANEIRO DE 202

R$ 80,00 R$ 80,00 R$ 0,00
EMPENHO: 10010001 DATA: 10/01/2025
HIPERLINK TELECOM LTDA
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PROVEDOR PARA ACESSO DE INTERNET PARA USO DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO DE ALCANTARAS.

R$ 4.800,00 R$ 400,00 R$ 400,00
EMPENHO: 25010001 DATA: 10/01/2025
FRANCISCO GLEYDSON CUNHA ARAGAO 83317660163
10 - SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 2 TENDAS 4M X 4M E 1 TENDA 3M X 3M PARA REALIZAÇÃO DA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESMONTAGEM E TRANSPORTE JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE.

R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00
EMPENHO: 04010006 DATA: 10/01/2025
LUCAS DE MOURA PORTELA.
08 - SECRETARIA DE SAÚDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXÍLIO PECUNIÁRIO DESTINADO A GARANTIR O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO) AO MÉDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICO PARA O BRASIL ALOCADO PARA ATUAÇÃO NO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-

R$ 18.000,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00
EMPENHO: 24010010 DATA: 10/01/2025
AGUIAR MÓVEIS LTDA - ME
06 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBÍLIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.

R$ 9.888,00 R$ 9.888,00 R$ 0,00
EMPENHO: 21010011 DATA: 10/01/2025
CONSELHO REGIONAL DE ENGEN. ARQ. E AGRON. DP CEARA
11 - SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E O

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COBRANÇAS DAS ARTS DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS.

R$ 4.500,00 R$ 89,37 R$ 2,71
EMPENHO: 01010007 DATA: 10/01/2025
AGUIAR MÓVEIS LTDA -ME
05 - SEC DE FINANÇAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBÍLIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.

R$ 10.842,00 R$ 10.842,00 R$ 0,00
EMPENHO: 04010051 DATA: 10/01/2025
JOÃO MARCELO URCESINO DE PAIVA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA AO SR. JOÃO MARCELO URCESINO DE PAIVA MOTORISTA PORTADOR DO CPF 075.439.403-45 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO PRÓXIMO DIA 13 DE JANEIRO

R$ 80,00 R$ 80,00 R$ 0,00
EMPENHO: 04010030 DATA: 09/01/2025
JOÃO MARCELO URCESINO DE PAIVA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA AO SR. JOÃO MARCELO URCESINO DE PAIVA MOTORISTA PORTADOR DO CPF 075.439.403-45 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO PRÓXIMO DIA 10 DE JANEIRO

R$ 80,00 R$ 80,00 R$ 0,00
EMPENHO: 04010027 DATA: 08/01/2025
ERIVAN BENTO ALBUQUERQUE
08 - SECRETARIA DE SAÚDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA AO SR.ERIVAN BENTO ALBUQUERQUE MOTORISTA PORTADOR DO CPF 707.709.993-87 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO PRÓXIMO DIA 09 DE JANEIRO DE 2025

R$ 80,00 R$ 80,00 R$ 0,00
EMPENHO: 04010024 DATA: 08/01/2025
RONIS DO NASCIMENTO PEREIRA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA AO SR. RONIS NASCIMENTO PEREIRA MOTORISTA PORTADOR DO CPF 039.064.843-43 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO PRÓXIMO DIA 09 DE JANEIRO DE 202

R$ 80,00 R$ 80,00 R$ 0,00
EMPENHO: 04010029 DATA: 07/01/2025
JOÃO MARCELO URCESINO DE PAIVA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA AO SR. JOÃO MARCELO URCESINO DE PAIVA MOTORISTA PORTADOR DO CPF 075.439.403-45 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO PRÓXIMO DIA 08 DE JANEIRO

R$ 80,00 R$ 80,00 R$ 0,00
EMPENHO: 20010003 DATA: 06/01/2025
ALDO CARVALHO ARAUJO
02 - GABINETE DO PREFEITO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 1(UMA) DIARIA NO VALOR DE R$20000 REAIS AO SR. ALDO CARVALHO ARAÚJO - CHEFE DE GABINETE PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2025 PARA T

R$ 200,00 R$ 200,00 R$ 0,00
EMPENHO: 20010001 DATA: 06/01/2025
CHARLYNE CUNHA FREIRE
02 - GABINETE DO PREFEITO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 1(UMA) DIARIA NO VALOR DE R$40000 REAIS A SRA. CHARLYNE CUNHA FREIRE - PREFEITA MUNICIPAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2025 PARA

R$ 400,00 R$ 440,00 R$ 6.872,33
EMPENHO: 04010026 DATA: 06/01/2025
ERIVAN BENTO ALBUQUERQUE
08 - SECRETARIA DE SAÚDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA AO SR. ERIVAN BENTO ALBUQUERQUE MOTORISTA PORTADOR DO CPF 707.709.993-87 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO PRÓXIMO DIA 07 DE JANEIRO DE 202

R$ 80,00 R$ 80,00 R$ 0,00
EMPENHO: 06010001 DATA: 06/01/2025
RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A OUVIDORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE ALCANTARAS

R$ 6.000,00 R$ 6.254,58 R$ 2,55
EMPENHO: 04010023 DATA: 06/01/2025
RONIS DO NASCIMENTO PEREIRA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA AO SR. RONIS NASCIMENTO PEREIRA MOTORISTA PORTADOR DO CPF 039.064.843-43 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO PRÓXIMO DIA 07 DE JANEIRO DE 202

R$ 80,00 R$ 80,00 R$ 0,00
EMPENHO: 04010028 DATA: 03/01/2025
JOÃO MARCELO URCESINO DE PAIVA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA AO SR. JOÃO MARCELO URCESINO DE PAIVA MOTORISTA PORTADOR DO CPF 075.439.403-45 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO PRÓXIMO DIA 06 DE JANEIRO

R$ 80,00 R$ 80,00 R$ 0,00
EMPENHO: 03010010 DATA: 03/01/2025
JOSEFA ARAUJO PORTELA
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 1(UMA) DIARIA NO VALOR DE R$10000 REAIS A SRA. JOSEFA ARAÚJO PORTELA - ASSESSORIA DA CULTURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2025 P

R$ 100,00 R$ 100,00 R$ 0,00
EMPENHO: 06010008 DATA: 03/01/2025
MARIA REJANE DA CONCEIÇÃO MAGALHÃES
09 - SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA A SRA. MARIA REJANE DA CONCEIÇÃO MAGALHÃES AGENTE SOCIAL PORTADORA DO CPF 834.394.633-20 PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 06 DE JANEI

R$ 100,00 R$ 100,00 R$ 0,00
EMPENHO: 03010001 DATA: 03/01/2025
RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CARATER EVENTUAL PRESTADOS NA IMPLANTACAO DOS PROCEDIMENTOS, REGISTROS E PROCESSAMENTOS DE ABERTURA CONTABIL DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, BEM COMO A G

R$ 8.300,00 R$ 49.071,51 R$ 49.071,51
EMPENHO: 03010002 DATA: 03/01/2025
RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOSESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE COMPLIANCE EM PROTECAO DE DADOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nø 13.709/18 - LEI GERAL DE PROTE

R$ 5.000,00 R$ 245.377,29 R$ 245.377,29
EMPENHO: 24010009 DATA: 02/01/2025
CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA
06 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO E ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA ELABORAÇÃO E ENVIO DA

R$ 18.000,00 R$ 2.000,00 R$ 0,00
EMPENHO: 29010004 DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TRANSPORTE
14 - SEC. DO TRANSPORTE E RODOVIAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.

R$ 40.000,00 R$ 3.453,94 R$ 11.058,70
EMPENHO: 02010016 DATA: 02/01/2025
FRANCISCO ITULO AGUIAR COSTA (IC - PUBLICIDADES E EVENTOS
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE DIVULGACAO E COMUNICACAO SOCIAL REALIZADA PELA CAMARA MUNICIPAL DE ALCANTARAS

R$ 1.100,00 R$ 1.100,00 R$ 1.100,00
EMPENHO: 02010009 DATA: 02/01/2025
RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE ALCANTARAS.

R$ 88.000,00 R$ 31.811,20 R$ 8.000,00
EMPENHO: 01010016 DATA: 02/01/2025
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA
05 - SEC DE FINANÇAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº 85122674620128060000 FIRMADO EXTRAJUDICIAL ENTRE PARTES PARA QUITAÇÃO DE EVENTUAIS PENDENCIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ALCANT

R$ 200.000,00 R$ 47.923,80 R$ 47.923,80
EMPENHO: 20010007 DATA: 02/01/2025
CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA.
02 - GABINETE DO PREFEITO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO E ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA ELABORAÇÃO E ENVIO DA

R$ 15.300,00 R$ 1.700,00 R$ 0,00
EMPENHO: 20010025 DATA: 02/01/2025
POSTO DE COMBUSTIVEIS ALIANCA LTDA
02 - GABINETE DO PREFEITO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(ETANOL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS(PRÓPRIOS E LOCADOS) DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.

R$ 2.725,45 R$ 2.725,45 R$ 0,00
EMPENHO: 01010001 DATA: 02/01/2025
CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
05 - SEC DE FINANÇAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇAO DA CONFEDERAÇAO DOS MUNICIPIOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.

R$ 5.784,00 R$ 832,00 R$ 964,00
Total de valores empenhados: R$ 13.597.283,80

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